本年度我局对市质量技术监督局进行了年度预算执行审计,对审计发现的问题,市质监局高度重视,召开了专题会议,制定了审计整改工作方案,将整改任务分解到本级和下属各单位。审计回访督查表明,市质监局采纳了审计建议,落实了审计发现的部分收入未纳入预算、内部控制制度不够健全有效、下属单位管理不够规范等10个问题的整改,并全面采纳了审计建议,同时,督促下属单位市产品质量监督检验院出台了《关于修订财务管理制度的通知》,并要求全体执业人员不断加强财经法律法规的学习,提高综合素质,促进质监系统内部控制的不断完善和有效执行,实现财政资金的管理水平和使用效益不断提升。 |